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縣財政局局長關于2021年上半年財政收支預算執(zhí)行情況的報告

縣財政局局長關于2021年上半年財政收支預算執(zhí)行情況的報告

更新時間:2021-03-05 16:37:47

工作報告

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縣財政局局長關于2021年上半年財政收支預算執(zhí)行情況的報告第1篇

主任、各位副主任,各位委員:

受縣人民政府委托,我向XX縣第十五屆人大常委會第31次會議報告2011年上半年財政收支預算執(zhí)行情況。請審議。

2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年,是建黨90周年,也是我縣促進財政“四化”管理和創(chuàng)先爭優(yōu)的推進年,做好今年的財政工作意義重大。今年以來,財政工作在縣委的正確領導及縣人大的監(jiān)督指導下,廣大財稅干部團結一心,求真務實,克難奮進,認真踐行科學發(fā)展觀,緊緊圍繞“十二五”時期全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體思路和年度財政收支目標,正確理解、分析和把握上級財政政策,審時度勢,搶抓機遇,以更加務實的作風和求是的精神,繼續(xù)深入扎實的推進各項財稅管理改革,積極主動的爭取上級財政的大力支持和幫助,努力挖掘財稅增收潛力,適時調(diào)整優(yōu)化支出結構,千方百計促進財政增收。上半年,伴隨全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行,財政收支繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長的良好態(tài)勢,工資發(fā)放、職能運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社會保障等方面的支出得到切實保障,財政工作為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。

一、1至6月,財政收支預算執(zhí)行情況

上半年,全縣轄區(qū)內(nèi)完成財政總收入42539萬元,比上年同期完成的30395萬元增12144萬元,增長39.95%。其中,中央級收入完成13278萬元,比上年同期完成的10760萬元增2518萬元,增長23.4%;省級收入完成3589萬元,比上年同期完成的2137萬元增1452萬元,增長67.95%;市級收入完成227萬元,比上年同期完成的113萬元增114萬元,增長100.88%;縣級收入完成25445萬元,比上年同期完成的17385萬元增8060萬元,增長46.36%。在中央級收入中,上劃中央“兩稅”完成13158萬元,比上年同期完成的7524萬元增5634萬元,增長74.88%。

縣級地方一般預算收入完成17963萬元,完成年初預算數(shù)37800萬元的47.52%,完成市級下達任務數(shù)39700萬元的45.25%,比上年同期完成的14139萬元增3824萬元,增長27.05%,慢序時進度2.5個百分點,若剔除季節(jié)性稅收煙葉稅的因素后,快序時進度12個百分點。按征管部門分:國稅部門完成3213萬元,完成年初預算數(shù)7200萬元的44.63%,比上年同期完成的2588萬元增625萬元,增長24.15%;地稅部門完成110萬元(含教育費附加592萬元),完成年初預算數(shù)25380萬元的43.59%,比上年同期完成的9261萬元增1803萬元,增長19.47%;財政部門完成3686萬元,完成年初預算數(shù)5220萬元的70.61%,比上年同期完成的2290萬元增1396萬元,增長60.96%。按科目分:稅收收入完成13685萬元,完成年初預算數(shù)31540萬元的43.39%,比上年同期完成的11393萬元增2292萬元,增長20.12%;非稅收入完成4278萬元,完成年初預算數(shù)6260萬元的68.34%,比上年同期完成的2746萬元增1532萬元,增長55.79%。

政府性基金預算收入完成7482萬元,完成年初預算數(shù)7000萬元的106.89%,比上年同期完成的3247萬元增4235萬元,增長130.43%。

地方一般預算支出完成66325萬元,完成預算調(diào)整數(shù)119191萬元的55.65%,快序時進度5.6個百分點,比上年同期完成的47959萬元增18366萬元,增長38.3%。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成支出6540萬元,完成預算調(diào)整數(shù)10790萬元的60.61%,比上年同期完成的5281萬元增1259萬元,增長23.84%;縣本級完成支出59785萬元,完成預算調(diào)整數(shù)108401萬元的55.15%,比上年同期完成的42678萬元增17107萬元,增長40.08%。

政府性基金預算支出完成4439萬元,完成預算調(diào)整數(shù)7411萬元的59.9%,比上年同期完成的2784萬元增1655萬元,增長59.45%。

二、財政收支預算執(zhí)行的主要特點

從上半年財政運行情況看,主要有以下特點:

(一)財政收入全面增長。一是轄區(qū)內(nèi)財政總收入、地方一般預算收入、基金預算收入實現(xiàn)全面增長,與上年同期相比分別增長39.95%、27.05%、130.43%。其中,基金預算收入的增長拉動財政總收入增長13個百分點。二是地方一般預算收入快速增長,與上年同期11.7%的增幅相比,地方一般預算收入增長27.05%,提高了15.35個百分點。其中,稅收收入增長20.12%,比上年同期13.2%的增幅提高了6.92個百分點。主要原因是今年以來,固定資產(chǎn)投資增長、房地產(chǎn)發(fā)展快,拉動了建筑、建材等行業(yè)的稅收增長。主體稅種增值稅比上年同期增403萬元、增長16.02%,營業(yè)稅比上年同期增1702萬元、增長45.45%,企業(yè)所得稅比上年同期增265萬元、增長138.74%,城市維護建設稅比上年同期增150萬元、增長24.35%,土地增值稅比上年同期增157萬元、增長56.07%,契稅比上年同期增375萬元、增長55.07%,從而拉動稅收收入快速增長。非稅收入增長55.79%,比上年同期5.5%的增幅提高了50.29個百分點,主要原因是認真貫徹落實《財政部關于將預算外管理的收入納入預算管理的通知》(財預【2010】88號)精神,將除教育收費以外的行政性收費收入全部納入預算管理,增加行政性收費收入932萬元,同比增長247.21%,拉動非稅收入快速增長。三是縣內(nèi)一、二、三產(chǎn)業(yè)稅收結構發(fā)生變化。上半年,一產(chǎn)完成稅收176萬元、同比增長1254%,二產(chǎn)稅收完成10099萬元、同比下降5.8%,三產(chǎn)稅收完成14412萬元、同比增長26.6%,三個產(chǎn)業(yè)的稅收比重分別由上年同期的0.06:48.48:51.46調(diào)整為0.71:40.91:58.38,第一、三產(chǎn)業(yè)的稅收比重上升,第二產(chǎn)業(yè)的稅收比重下降。四是財政收支在時間過半的同時實現(xiàn)任務過半。1-6月,地方一般預算收入完成年初預算數(shù)的47.52%,如剔除季節(jié)性稅收煙葉稅,地方一般預算收入完成年初預算數(shù)的62%,快序時進度12個百分點,其中:稅收收入完成年初預算數(shù)的60%、快序時進度10個百分點,非稅收入完成年初預算數(shù)的68%、快序時進度18個百分點。

(二)財政支出均衡性有效提高,各項重點支出得到切實保障、結轉(zhuǎn)專款得到及時兌付。一是財政支出增長較快。在一般預算收入增3824萬元、增長27.05%的有利形勢下,積極籌措資金,調(diào)整優(yōu)化支出結構,確保工資發(fā)放、職能運轉(zhuǎn)以及教育、衛(wèi)生、社會保障等民生支出。上半年,財政一般預算支出66325萬元,同比增長38.3%。其中,教育支出16610萬元,同比增長15.41%;衛(wèi)生支出9844萬元,同比增長81.72%;社會保障和就業(yè)支出8450萬元,同比增長15.5%;農(nóng)林水事務支出10988萬元,同比增長79.13%;通過嚴控行政成本,一般公共服務支出5081萬元,同比增長10.99%。二是財政支出進度加快。一般預算支出完成預算調(diào)整數(shù)的55.65%,快序時進度5.6個百分點,比上年同期提高了6.8個百分點。三是歷年結轉(zhuǎn)專款得到兌付。上半年調(diào)劑批復上級歷年結轉(zhuǎn)專款8174萬元,已撥付71萬元,歷年欠撥專款壓力有所緩解。

(三)財政管理改革得到鞏固和完善。部門預算改革、國庫集中支付改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理方式改革進一步深化,政府采購進一步規(guī)范,財政績效評價工作穩(wěn)步推進,非稅收入征管改革逐步完善。

三、預算執(zhí)行中存在的困難和問題

(一)財政增收乏力,完成收入任務難度較大。一是縣級稅收來源總量小,稅收增長空間狹窄,加之,縣內(nèi)重點企業(yè)對地方財政的貢獻率低,所占比重小。1-6月,45戶納入重點監(jiān)控的稅源企業(yè)入庫稅收4336萬元,同比增長12.3%,占地方一般預算收入17963萬元的24%。除魯電、大寨電廠等26家企業(yè)稅收有不同程度的增長外,尚有19戶企業(yè)出現(xiàn)負增長,且負增長超過50%的就有11家,縣煙草公司也出現(xiàn)了負增長,主要原因是2009年結轉(zhuǎn)到2010年的煙葉稅比2010年結轉(zhuǎn)到今年的煙葉稅多296萬元。從六大支柱產(chǎn)業(yè)的稅收情況看,能源同比增長3.7%,冶金同比增長62.8%,建材同比增長63.9%,機械與交通增長294%,煙草同比下降1%,化工同比下降71.4%,呈現(xiàn)“四增兩減”的態(tài)勢,且增減幅度差距較大,行業(yè)之間發(fā)展不平衡。二是財政收入增長點少,總量不大,結構不優(yōu),非稅收入占一般預算收入的比重過大。1-6月,實現(xiàn)稅收收入13685萬元,占一般預算收入的比重由上年同期的80.6%下降到76.2%,下降3.8個百分點;完成非稅收入4278萬元,占一般預算收入的比重由上年同期的19.4%上升到23.2%,上升3.8個百分點。收入增長與財力增長不協(xié)調(diào)。

(二)財政剛性支出迅猛,保障難度加劇。一是財政收入季節(jié)性強,支出均衡性差。全年基本要靠上級財政的大力支持和幫助,才能維持工資發(fā)放和職能正常運轉(zhuǎn)。加之,受剛性支出增長較快的影響,要及時有效的保障各項重點支出、民生支出,難度較大,財政資金調(diào)度十分困難。二是從2007年6月規(guī)范公務員津補貼后,年增支出5383萬元,上級財政不予補助;2009年1月開始發(fā)放農(nóng)村義務教育教師績效工資年增支出10739萬元,縣級財政需承擔7855萬元;從2009年10月起規(guī)范公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構績效工資年增支出353萬元,縣級需承擔166萬元;從2010年1月發(fā)放其他事業(yè)單位績效工資年增支出2590萬元,縣級需承擔2142萬元。以上各項工資改革縣級承擔部分年新增支出15546萬元。加之,正常增人增資、提高各類補助標準,縣級財政支出保障壓力不斷加大。三是政策性項目支出所需資金較多。新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標、中央預算項目縣級配套、落實城鄉(xiāng)最低生活保障補助等方面均需縣級配套資金,資金配套十分困難。四是縣鄉(xiāng)交通等基礎設施建設貸款陸續(xù)到期,進入償債高峰期,償還政府性債務所需資金較多,償債任務艱巨。全縣到逾期政府性債務余額47200萬元,其中:縣級37200萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)10000萬元,2011年須償還縣級政府性債務本息51萬元,加大了財政支出壓力。五是上年結轉(zhuǎn)到2011年需安排的專款余額較大,縣鄉(xiāng)財政保障壓力不斷增加。

(三)財政隱形赤字依然存在,實現(xiàn)財政平衡目標難度較大。從上半年財政收支情況看,預計年終能夠?qū)崿F(xiàn)全年收入目標,但財政支出任務較重,保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點所需資金遠遠大于縣級可用財力,收支矛盾仍然突出,隱形赤字在所難免,財政平衡難度較大。就財政剛性支出來看,全供養(yǎng)在職人員12488人,需安排人員經(jīng)費45720萬元;離退休人員2317人,需安排離退休經(jīng)費8768萬元;半供養(yǎng)人員65011人,需安排支出6330萬元。隨之計提的工會費、福利費、醫(yī)保、住房公積金達7750萬元。全縣保工資剛性支出68568萬元;保運轉(zhuǎn)剛性支出18026萬元;保重點剛性支出7098萬元。以上三方面的支出全年需安排資金93692萬元,遠遠大于2010年縣級可用財力85486萬元。為確保剛性支出和縣上安排的公用經(jīng)費基本支出、項目支出,有大量的上級專款仍然無法撥付。因此,實現(xiàn)財政收支平衡目標,任務十分艱巨。

四、下半年工作要點

2011年,要確保完成年初縣人代會通過的地方一般預算收入37800萬元的收入任務,實現(xiàn)市級下達的39700萬元的奮斗目標和縣級財政年度收支平衡,需要全縣上下團結一心,攻堅克難,充分運用好上級各項政策,竭盡全力推進各項重點工作,千方百計狠抓增收節(jié)支,腳踏實地的做好下半年財稅工作。一是加強財稅征管,進一步強化財、稅、庫、銀聯(lián)系會議制度,注重部門協(xié)調(diào)和溝通配合,高度重視財稅運行中出現(xiàn)的新情況、新問題,認真分析和解決好存在的困難和問題,確保預算收入目標任務落到實處;加強財稅征收網(wǎng)絡維護管理和重點稅源、主要稅種的動態(tài)管理,強化零星稅源管理,加大稅收監(jiān)控力度,努力堵塞收入漏洞,促進財政增收。二是加強政策研究,緊緊圍繞我縣“十二五”時期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,全面貫徹落實各項財稅政策,全力爭取大項目,促進大發(fā)展,不斷壯大縣域經(jīng)濟實力和財政實力,千方百計做大財政“蛋糕”;繼續(xù)擴寬投融資渠道,引導和帶動好民間融資,增強投融資機構實力,緩解“三農(nóng)”和中小企業(yè)融資難問題;支持產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,促進非公經(jīng)濟發(fā)展。三是鞏固“小金庫”治理成果,嚴格規(guī)范收費項目、收費依據(jù)、收費標準,鞏固和完善非稅收入國庫集中收繳制度,促進非稅收入精細化、規(guī)范化管理,提高政府調(diào)控資金的能力;認真分析和正確處理好當前利益和長遠利益的關系,確保實現(xiàn)財政收入目標,促進財政可持續(xù)發(fā)展。四是圍繞推進財政科學化、精細化、規(guī)范化、績效化“四化”管理,進一步細化、明確和規(guī)范支出項目,加強預算執(zhí)行預測和分析工作,認真擺布好年度收支預算,切實做好收入入庫管理,強化財政資金及其他項目資金使用的監(jiān)督檢查和績效考核,為完成年度財稅收入任務創(chuàng)造條件;加強縣鄉(xiāng)財政工作協(xié)調(diào)聯(lián)系,及時了解、掌握和解決好縣鄉(xiāng)財政運行中出現(xiàn)的新問題,提高預算安排的科學性和透明度;加強財政全供養(yǎng)人員和半供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)庫管理,硬化預算約束,嚴格公務費開支標準,切實控制預算單位公務接待、公務用車、公務出國(境)“三公經(jīng)費”過快增長,提高財政管理水平。五是認真清理上級財政下達的各類預算指標、尤其是涉及民生領域的經(jīng)費指標,分清輕、重、緩、急撥付財政資金,提高財政支出的時效性和有效性,促進全縣經(jīng)濟和各項社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展;完善措施提高財政收入入庫進度,千方百計多渠道籌措資金,加快財政支出進度,努力提高財政支出均衡性,使財政支出順利實現(xiàn)保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定和保必要的重點項目支出需要。六是鞏固和完善縣鄉(xiāng)財政管理體制,進一步總結鄉(xiāng)(鎮(zhèn))預算管理方式改革、部門預算、國庫集中(授權)支付、政府采購、規(guī)范財政專戶、“金財工程”建設等方面取得的經(jīng)驗和存在的不足,積極穩(wěn)妥的推進預算公開工作,逐步使財政工作做到“五個陽光”,即陽光預算、陽光支付、陽光采購、陽光平臺、陽光賬戶,促進“陽光財政”建設,不斷提高財政工作的透明度和執(zhí)行力、公信力,確保財政職能有效發(fā)揮。七是加強農(nóng)民直補資金網(wǎng)絡建設,繼續(xù)做好農(nóng)民直補資金和寄宿制學生生活補助“一折通”管理發(fā)放工作,加大力度對財政投入的各種強農(nóng)惠農(nóng)資金進行跟蹤檢查,防止截留和挪用,使各項強農(nóng)惠民政策切實落到實處,發(fā)揮應有效益;注重調(diào)查研究和監(jiān)督檢查工作,進一步規(guī)范和完善申報、審核、兌付程序,加強家電、摩托車下鄉(xiāng)和家電“以舊換新”補貼資金的監(jiān)管力度,防止騙補行為發(fā)生。八是積極向上級反映財政運行中存在的主要困難和問題,努力爭取項目和資金;多渠道多方式地爭取上級在一般性轉(zhuǎn)移支付補助方面最大限度的支持和幫助。

主任、副主任,各位委員,今年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年,是建黨九十周年,繼續(xù)做好下半年的工作,確保完成全年財政收支目標任務,對實現(xiàn)我縣“十二五”財政良好開局和全面建設小康社會、構建和諧社會具有重大的現(xiàn)實意義。相信,在縣委的正確領導和縣人大的監(jiān)督指導下,通過各級各部門的關心支持和全縣各族人民的共同努力,財政工作將為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展繼續(xù)做出新的貢獻。

謝謝大家!

縣財政局局長關于2021年上半年財政收支預算執(zhí)行情況的報告第2篇

  各位代表:

  我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告2017年財政預算收支執(zhí)行情況及2018年擬安排財政收支執(zhí)行情況,請予以審議,并請與會代表和其它參會的同志提出寶貴的意見和建議。

  一、全鎮(zhèn)2017年協(xié)稅護稅任務執(zhí)行情況

  2017年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督下,同時在縣財政局的業(yè)務指導下,認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中五中六中全會精神,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實科學發(fā)展觀和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想,全鎮(zhèn)緊緊圍繞 “生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)興鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、商貿(mào)旺鎮(zhèn)”的鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展思路,確立了建設“萬畝精品水果示范鎮(zhèn)、甕安縣北部副中心城鎮(zhèn)、全省示范小城鎮(zhèn)”的城鎮(zhèn)建設發(fā)展目標。堅持以人為本,團結協(xié)作,始終突出“發(fā)展、民生、穩(wěn)定”三大主題,緊緊圍繞 “培植財源、強化征管、深化改革、加強管理”的發(fā)展戰(zhàn)略,制定工作目標,開拓創(chuàng)新,扎實工作,經(jīng)過全鎮(zhèn)人民的共同努力,實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快更好更快的發(fā)展和社會各項事業(yè)的全面推進。

  2016年,縣政府下達給我鎮(zhèn)協(xié)稅護稅任務為1010萬元(其中:國稅400萬元,地稅600萬元、財政10萬元)。按照“按月量化,當月考核,均衡入庫、嚴格獎懲”的原則,我鎮(zhèn)月均衡入庫數(shù)為56.6萬元。在鎮(zhèn)黨委、政府的精密安排下,認真開展稅源結構調(diào)查,做到應收盡收,截止2017年12月30日,我鎮(zhèn)已完成稅收1169萬元。其中:國稅完成416萬元,占任務數(shù)30萬元的104%,地稅完成753萬元,占任務數(shù)600萬元的125.5%。烤煙稅完成150萬元。財政完成0萬元占任務數(shù)10萬元的0%.

  二、2017年財政預算收支出執(zhí)行情況

  (一)收入:全年財政預算收入1687萬元(截止2017年12月31日,財政撥入經(jīng)費1687萬元)。

  (二)支出:截止2017年12月31日,1687萬元。縣人民政府下達給我鎮(zhèn)的全年預算支出指標數(shù)2147萬元。已完成支出數(shù)1687萬元占全年預算支出數(shù)2147萬元的78.5%,與上年同期相比增加21.5%,增加額為460萬元(原因是調(diào)資、績效考核工資,新增人員工資等)。年初預算經(jīng)費含鎮(zhèn)黨委、政府、人大、財政、計生、農(nóng)業(yè)、水利、國土、安監(jiān)、村鎮(zhèn)建設管理、人力資源和社會勞動保障中心、教育、村級轉(zhuǎn)移支付支出、多彩貴州文明行動、安全生產(chǎn)、政法經(jīng)費、森林防火、消防安全、人大政協(xié)經(jīng)費、武裝工作經(jīng)費、廣播影視等支出,林業(yè)事業(yè)經(jīng)費、安全生產(chǎn)經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費等。

  1、行政運行經(jīng)費支出1106萬元;

  2、事業(yè)經(jīng)費支出159萬元;

  3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出157萬元;

  4、行政事業(yè)單位醫(yī)療費支出45萬元;

  5、農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費支出134萬元;

  6、住房保障支出90萬元;

  三、深化農(nóng)村綜合改革,切實做好“涉農(nóng)補貼發(fā)放工作”

  (一)深化農(nóng)村稅費改革,切實減輕農(nóng)民負擔,充分調(diào)動種糧農(nóng)民的積極性,加大農(nóng)業(yè)投入,鞏固農(nóng)業(yè)基礎,促進全鎮(zhèn)糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收,確保國家支農(nóng)、扶農(nóng)、助農(nóng)、富農(nóng)政策落實到千家萬戶,按照省、州、縣稅改辦的要求,發(fā)放農(nóng)資綜合補貼352萬元、種糧直接補貼47.8萬元、移民后期扶持補助資金22.08萬元、農(nóng)村低保金168.3萬元、退耕還林補助103.6萬元,共計發(fā)放惠農(nóng)資金777.88元, 使40000余人次直接受益,讓廣大農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖,促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的穩(wěn)定和發(fā)展。

  (二)項目資金自2017年1月—2017年12月共報帳1800萬元。其中1號大道和渡江大道 政府大樓1450萬元,一事一議項目350萬元(未報帳),增取扶貧項目資金700萬元用于生產(chǎn)發(fā)展和香豬養(yǎng)殖。

  四、強化財政職能,努力增收節(jié)支,積極完成鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作,保證財政稅收的全面完成

  加強財政隊伍建設,提高理財能力,強化職工業(yè)務素質(zhì),適應新形式下的財政工作,充分發(fā)揮財政的監(jiān)督職能,嚴格按照《預算法》和《會計法》的要求,監(jiān)督財政性資金的組織、分配和使用過程。一方面,按照“以票管款,票款同步”的原則組織預算收入,確保及時足額入庫,另一方面,對財政預算內(nèi)外資金實行以票管款,納入預算共同管理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,嚴格收支兩條線管理制度。確保財政資金用在刀刃上,以緩解我鎮(zhèn)財政困難,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。在工作中,我們按上級組織的工作要求,在鎮(zhèn)黨委、政府的重視下,精心安排布置各項工作,按原則、按程序、按步驟實施各項工作,按時全面完成上級部門安排的各項工作。

  五、規(guī)范村級財務管理,村級財務和三資管理工作得到進一步加強

  通過健全、規(guī)范、民主的管理體制,在充分保證村級組織對村級事務管理權的基礎上,加強監(jiān)督和制約,最終達到對資源、資產(chǎn)、資金的科學化和規(guī)范化的管理。

  六、加大爭資爭項力度,確保一事一議工作任務全面完成

  在推進一事一議工作的過程中,我們上下形成共識,搶抓機遇,銳意進取氛圍濃厚。把“一事一議”的資料整理到位,文件收集及歸檔工作規(guī)范齊全,做到專戶、專賬、專人管理,嚴格以縣綜改辦的要求來進行陽光操作,確保資金安全高效運行。把“一事一議”的“硬件”實施作為我們工作的重中之重,我們以昂揚的精神狀態(tài),以飽滿的工作熱情來一門心思謀求村級公益事業(yè)的發(fā)展。

  七、2018年年初預算及全年收支預算執(zhí)行情況

  2018年縣人民政府還未下達給我鎮(zhèn)協(xié)稅護稅任務1510萬元,財政預算收入1258萬元不含村級161萬元、支出擬安排如下(以年初預算二下數(shù)據(jù)為準):

  (一)年初預算收入:財政撥入經(jīng)費21258萬元。

  (二)擬安排支出:1258萬元。年初預算經(jīng)費含鄉(xiāng)黨委、政府、財政、計生、農(nóng)林、水利、村鎮(zhèn)建設管理、廣播影視、人力資源和社會勞動保障中心、國土、安監(jiān)等,項目經(jīng)費以村級轉(zhuǎn)移支付支出、教育、多彩貴州文明行動經(jīng)費、政法經(jīng)費(含:禁毒、維穩(wěn)、社會治安綜合治理)、森林防火、消防安全、反、政協(xié)經(jīng)費、武裝工作經(jīng)費、黨建和黨風廉政建設經(jīng)費、招商引資和城鎮(zhèn)建設等。

  一、基本支出擬安排1309萬元。

  1.共產(chǎn)黨機關經(jīng)費支出擬安排62萬元;

  2.政府經(jīng)費支出擬安排477萬元;

  3.財政經(jīng)費支出擬安排83萬元;

  4.計生辦經(jīng)費支出擬安排30萬元;

  5.衛(wèi)生計生經(jīng)費支出擬安排205萬元;

  6.農(nóng)技中心經(jīng)費支出擬安排122萬元

  7.水利事業(yè)經(jīng)費支出擬安排19萬元;

  8.村鎮(zhèn)建設管理經(jīng)費支出擬安排52萬元;

  9.人力資源和社會勞動保障中心支出擬安排65萬元;

  10.廣播影視經(jīng)費擬安排42萬元;

  11、國土經(jīng)費擬安排40萬元;

  12、安監(jiān)站擬安排37萬元;

  13、林業(yè)事業(yè)經(jīng)費支出擬安排24萬元;

  項目支出1082萬。其中:

  1.村級轉(zhuǎn)移支付支出擬安排232萬元;

  2.共青團婦聯(lián)經(jīng)費擬安排3萬元;

  3.教育經(jīng)費支出擬安排22萬元;

  4.安全生產(chǎn)支出擬安排2萬元;

  5.禁毒工作經(jīng)費支出擬安排3萬元;

  6.森林防火和消防安全經(jīng)費支出擬安排6萬元;

  7.社會治安綜合治理支出擬安排25萬元;

  8.人大政協(xié)聯(lián)絡經(jīng)費擬安排6萬元;

  9.武裝工作經(jīng)費擬安排5萬元;

  10.黨建、黨風廉政建設工作經(jīng)費擬安排3萬元;

  11、招商引資和項目建設工作經(jīng)費擬安排50萬元;

  12.多彩貴州文明行動擬安排56萬元;

  13.小城鎮(zhèn)基礎設施建設擬安排600萬元;

  14、預防艾滋病工作經(jīng)費擬安排1萬元;

  15、保密工作經(jīng)費1萬元;

  16、計劃生育工作經(jīng)費40萬元。

  17、食品安全監(jiān)管經(jīng)費2萬元。

  18、扶貧工作經(jīng)費12萬元.

  19、動物防疫經(jīng)費5萬元

  20、農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費8萬元、

  21、 突發(fā)事件經(jīng)費3萬元

  各位代表、同志們,2017年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督下,同時在縣財政局的業(yè)務指導下,認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中五中六中全會精神,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實科學發(fā)展觀和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想,全鎮(zhèn)緊緊圍繞 “生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)興鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、商貿(mào)旺鎮(zhèn)”的鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展思路,確立了建設“萬畝精品水果示范鎮(zhèn)、甕安縣北部次中心城鎮(zhèn)、全省示范小城鎮(zhèn)”的城鎮(zhèn)建設發(fā)展目標。堅持以人為本,團結協(xié)作,始終突出“發(fā)展、民生、穩(wěn)定”三大主題,緊緊圍繞 “培植財源、強化征管、深化改革、加強管理”的發(fā)展戰(zhàn)略,制定工作目標,開拓創(chuàng)新,扎實工作,經(jīng)過全鎮(zhèn)人民的共同努力,實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快更好更快的發(fā)展和社會各項事業(yè)的全面推進。

縣財政局局長關于2021年上半年財政收支預算執(zhí)行情況的報告第3篇

一、2017年收支總體情況

2017年收入合計32404.12萬元,其中:財政撥款收入22507.38萬元,事業(yè)收入8974.01萬元,經(jīng)營收入561.01萬元,其他收入361.72萬元。

2017年支出合計31312.86萬元,其中:基本支出18830.93萬元,項目支出12189.36萬元,經(jīng)營支出292.57萬元。

2017年年初結轉(zhuǎn)和結余321.65萬元,年末結轉(zhuǎn)和結余569.83萬元,其中:本科高校基礎保障性項目經(jīng)費134.87萬元和支持地方高校改革發(fā)展資金434.96萬元(僅包括財政撥款安排的政府采購經(jīng)費)。

二、2017年收入預算執(zhí)行情況

2017年年初預算批復可支配收入25141.90萬元,其中財政補助收入14259.90萬元;年中預算調(diào)整指標8288.32萬元;全年調(diào)整后預算指標33430.22萬元,其中財政補助收入22548.22萬元。

1.組織收入完成情況分析

全年組織收入預算為11422.9萬元,全年實際組織收入11703.75萬元,比預算增加280.85萬元,其中行政事業(yè)性收費收入9309.81萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入571.69萬元,其他事業(yè)收入1822.25萬元,組織收入完成率102.46%。

差異的主要原因是利息收入減少22.55萬元,資產(chǎn)處置收入增加30.39萬元,其他非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入增加43.85萬元,學費減少256.10萬元,住宿費減少171.24萬元,函大、電大、夜大及短訓班培訓費減少115.15萬元,考試考務費減少29.69萬元,普通話水平測試費減少8.90萬元,其他繳入國庫的教育行政事業(yè)性收費減少12.00萬元,其他事業(yè)收入增加822.25萬元(主要包括與浙大聯(lián)合培訓費、水電費回收、整改退款等)。

2.預算指標變動情況分析

年中預算調(diào)整指標8288.32萬元,占年初預算的32.97%。具體變動如下:

上年結轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金527.10萬元。

中央追加預算指標6923.00萬元,主要包括:地方高校生均撥款獎補資金5058.60萬元,學生資助補助經(jīng)費(高等教育)1041.90萬元,支持地方高校改革發(fā)展資金750.00萬元,省直單位退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整經(jīng)費72.50萬元。

省財政追加預算指標838.22萬元,追加預算主要包括:經(jīng)濟困難學生資助體系-高校獎助學金597.80萬元,省級扶貧專項資金203.30萬元,重點研究與開發(fā)專項70.00萬元,創(chuàng)新型省份建設專項資金4.30萬元。

追減預算主要包括:在職人員支出37.18萬元。

3.收入與上年度對比分析

2017年收入總計32404.12萬元,較上年30219.23萬元增加2184.89萬元,增加7.23 %,其中:

財政撥款收入增加693.40 萬元,增加3.18 %,主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金按規(guī)定形成本年撥款527.1萬元,中央財政支持地方高校撥款增加250萬元。

事業(yè)收入增加834.萬元,增加10.25 %,主要原因是用學費、住宿費等非稅事業(yè)收入安排的支出增加。

經(jīng)營收入增加561.01萬元,主要原因是橫向科研收入、培訓費、管理費等部分收入本年通過經(jīng)營收入核算。

其他收入增加95.84萬元,增36.05 %,主要原因是按照巡視整改要求清退了不規(guī)范的學生催費獎勵、通訊補貼、超標準超范圍加班費等其他收入,從而導致其他收入增加。

2017年收入與上年度對比分析

單位:萬元

項 目

2017

2016

增減額

增減率

原因分析

收入合計

32,404.12

30,219.23

2,184.89

7.23%

 

其中:財政撥款

22,507.38

21,813.98

693.40

3.18%

養(yǎng)老保險和職業(yè)年金按規(guī)定形成支出,中央財政支持地方高校撥款增加

事業(yè)收入

8,974.01

8,139.37

834.

10.25%

非稅事業(yè)收入增加

其中:財政專戶資金收入

8,074.49

6,573.00

1,501.49

22.84%

加大了預算支出執(zhí)行管理力度,當年非稅形成的支出大幅增加

經(jīng)營收入

561.01

0.00

561.01

100.00%

橫向科研收入、培訓費、管理費等部分收入本年通過經(jīng)營收入核算

其他收入

361.72

265.88

95.84

36.05%

根據(jù)巡視整改要求,清退催費獎勵、通訊補貼、加班費等其他收入導致其他收入增加

三、2017年支出預算執(zhí)行情況

1.支出總體情況

2017年支出總計31312.86萬元。基本支出18830.93萬元,項目支出12189.36萬元,經(jīng)營支出292.57萬元,分別占總支出的60.14%、38.93%和0.93%;按支出經(jīng)濟分類分:工資福利支出12202.21萬元,商品和服務支出6523.96萬元,對個人和家庭的補助4929.82萬元,其他資本性支出7656.87萬元,分別占支出的38.97%、20.83%、15.74%和24.46%。

2.支出與預算調(diào)整數(shù)差異原因分析

2017年,預算調(diào)整數(shù)為33430.22萬元,支出決算數(shù)比預算調(diào)整數(shù)減少2117.36萬元,預算執(zhí)行進度為93.67%,上年同期為91.36%,提高2.31%。差異超5%以上的項目如下:

基本支出決算數(shù)比預算調(diào)整數(shù)減少1412.49萬元,減少6.98%,其中:教育支出減少1433.52萬元,減少7.78%。主要原因是用非稅事業(yè)收入安排的支出有1148萬元未形成支出。

醫(yī)療衛(wèi)生支出增加13.33萬元,增加48.47%。主要原因是財政撥款安排的離退休醫(yī)療費不足,用事業(yè)收入彌補醫(yī)療費收支差額。

項目支出決算數(shù)比預算調(diào)整數(shù)減少997.44萬元,減少7.56%。其中:教育支出減少956.60萬元,減少7.41%。主要原因是部分用非稅事業(yè)收入安排的政府采購項目未完成支出;第三方監(jiān)測支出減少40.84萬元,減少20.09%,主要原因是該項目按照文件要求專款專用,未用完指標結轉(zhuǎn)下年使用。

其他支出決算數(shù)比預算調(diào)整數(shù)增加292.57萬元,增加100.00%。主要原因是橫向科研、培訓費等部分支出項目本年通過經(jīng)營支出核算。

3.支出與上年度對比分析

(1)與上年度各項支出的對比分析

單位:萬元

 

 

項 目

2017

2016

增減額

增減率%

支出合計

31,312.86

29,636.31

1,676.55

5.66%

其中:工資福利支出

12,202.21

10,137.52

2,0.68

20.37%

商品和服務支出

6,523.96

4,418.62

2,105.34

47.65%

對個人和家庭補助支出

4,929.82

5,281.20

-351.38

-6.65%

其他資本性支出

7,656.87

9,798.96

-2,142.10

-21.86%

(2)支出增減變動原因分析

2017年總支出31312.86萬元,比2016年29636.31萬元增加1676.55萬元,增長5.66%,其中:

工資福利支出增加20.68萬元,增長20.37%,主要是工資調(diào)標、在職教工每人每年調(diào)一級薪級工資、績效工資、年終一次性獎勵等支出增加。

商品和服務支出增加2105.34萬元,增長47.65%,主要原因是加大了民生工程支出,加快了預算執(zhí)行進度。

對個人和家庭補助支出減少351.38萬元,減少6.65%,主要原因是2016年下調(diào)住房公積金比例。

其他資本性支出減少2142.10萬元,減少21.86%,主要原因是人員經(jīng)費支出加大 ,本年基建項目和教學科研儀器設備的投入減少。

4.“三公經(jīng)費”支出情況

2017年全口徑“三公經(jīng)費”決算98.20萬元,年初預算為153.77萬元,比年初預算減少55.57萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費決算13.67萬元,公務接待費38.47萬元,公務用車運行購置及運行維護費46.06萬元。

四、2017年資產(chǎn)負債情況

年末資產(chǎn)總額91782.75萬元,比上年增加2956.72萬元,增長3.33%,主要原因是在建工程大幅增加;負債總額3675.49萬元,比上年減少1429.20萬元,減少28.00%,主要原因是,按照審計整改要求,2017年加大了往來款的清理,清理了代管款項,導致負債總額減少;年末資產(chǎn)負債率4.00%,比上年減少1.75%。

年末固定資產(chǎn)總額102352.89萬元,比上年增加3997.83萬元,增加4.06%,其中:房屋建筑物購建增加551.05萬元(含北區(qū)田徑場285.76萬元,北區(qū)球類場地165.25萬元,南區(qū)第一看臺100.04萬元),設備儀器增加3463.44萬元(其中:單價100萬元以上的專用設備增加158.80萬元),圖書增加152萬元,家具增加394.66萬元。本年固定資產(chǎn)減少563.31萬元,其中:房屋減少3.13萬元(本年報廢了2005年搭建的臨時車庫84.2平方米),設備報廢560.18萬元,報廢資產(chǎn)已按照要求辦理報備審批手續(xù)。長期投資37.17萬元,本期沒有變動。

年末應收賬款總額1685.08萬元,其中:基建應收款1165.72萬元,一卡通賬戶并入的應收款57.54萬元,食堂飲食中心賬戶并入的應收款461.82萬元。

“其他應收款”為126.36萬元,主要是教師進修、差旅以及科研論文版面費、審稿費、測試費、論文檢測費等借款。

“應付賬款”為2403.36萬元,主要是基建應付賬款185.10萬元,應付質(zhì)量保證金.83萬元,一卡通賬戶并入的應付款1163.90萬元,食堂飲食中心賬戶并入的應付款989.53萬元。

“其他應付款”為1186.91萬元,包含代管款項1095.82萬元和其他應付款91.09萬元。主要包含:本專科生教材716.75萬元,教工捐款32.55萬元,成教教材費51.44萬元,學生保險費68.14萬元,學生門診201.96萬元,學生社團經(jīng)費19.67萬元,一卡通充值42.20萬元等。

五.2017年財務管理情況

(一)多措并舉,加快預算執(zhí)行進度

1.校黨委高度重視預算執(zhí)行情況。分別于5月25日、10月12日召開預算執(zhí)行推進會,校領導要求各職能部門要切實擔當,高度重視預算執(zhí)行工作,采取切實有效措施加快預算執(zhí)行進度。把握時間節(jié)點,各職能部門加強聯(lián)動協(xié)調(diào),相互支持和配合,確保年底前各項目預算執(zhí)行進度達到90%以上。

2.通過財政一體化平臺,定期向教育廳和財政廳上報政府采購執(zhí)行情況表,以便及時掌握我校政府采購執(zhí)行進度。對于執(zhí)行進度較慢的項目,各部門密切加強溝通和協(xié)調(diào),查找影響政府采購進度的癥結,及時采取相應對策,進一步加快政府采購預算執(zhí)行力度和進度。

3.相關職能部門主動對接,充分發(fā)揮多部門協(xié)商機制作用,積極推進學科樓項目、北區(qū)田徑場、運動場地、南區(qū)一、二幢學生宿舍維修改造和3-24幢學生進戶門改造等項目進展。強化教學科研設備、基建維修項目驗收、招標工作,多方位保障2017年項目順利進展。截至11月底,我校政府采購執(zhí)行進度位列省屬高校第二名,2017年總體預算執(zhí)行進度達到93.67%。

(二)加強規(guī)范管理,強化財務監(jiān)督

1.認真落實“三重一大”制度。通過會議研究了2017年預算和2016年決算、2018年預算編制方案和草案、大額存款轉(zhuǎn)存、學生多收學費清退、財務報銷審批權限調(diào)整、審計整改方案和整改報告、不規(guī)范其他收入清退、中央財政項目安排、基礎性保障項目安排等重大事項。

2.嚴格按照《黃山學院預算管理暫行辦法》的規(guī)定,對于預算的調(diào)整報請校領導審批,對于預算的追加,上會研究決定。通過預算管理系統(tǒng)、科研管理系統(tǒng)、會計核算系統(tǒng),加強經(jīng)費的管理,禁止無預算、超預算進行支出的行為。

3.對現(xiàn)有收費項目進行了全面清理,對材料科學與工程、制藥工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、酒店管理、烹飪與營養(yǎng)教育等專業(yè)按文件重新進行了核定。

4.為了掌握設備投入及使用情況,教務處、國資處、財務處等部門聯(lián)合開展了對教學、科研儀器設備使用情況的實地調(diào)研。

5.為了進一步規(guī)范其他工資性收入,結合巡視整改的成果,修訂了其他工資性收入管理辦法,建立了預警機制,并加強了對其他工資性收入的審核。

6.將單筆超過5萬元的公務支出和單筆超過1萬元的勞務按周定期匯總,并在每周校領導例會上進行報告,以便校領導及時掌握學校的大額支出情況。

(三)強化責任落實,圓滿完成上級交待任務

1.積極配合省紀委專案組對我校的檢查工作。重點梳理了2013年以來其他工資性收入發(fā)放情況,對不規(guī)范發(fā)放的其他收入進行造表和清退,共清退247.6萬元。

2.扎實開展“小金庫”專項治理工作。對小金庫進行全面清理,擬定了負面清單,對各單位小金庫自查情況進行了督查。按要求對教務處、團委、學生處、國資處、后勤集團、現(xiàn)教中心、國教院、體育學院等部門進行了重點檢查,從機制上進一步完善了“小金庫”治理。

3.認真落實審計整改和2016年財務收支審計整改工作。對審計廳提出的審計整改事項進行任務分解,責任到部門,撰寫了審計整改報告,并專題到審計廳對我校審計整改事項進行了匯報,審計整改工作得到了審計廳領導的高度肯定。積極配合成文會計師事務所對我校開展的2016年度財務收支執(zhí)行情況的審計。審計期間,對審計組提出的問題與審計單位實地進行交流。針對審計報告涉及的問題,進行了扎實的整改,梳理了存在問題的原因,采取措施立審立改,并就如何防范類似問題發(fā)生建立了長效機制。

4.全面開展財政教育經(jīng)費投入使用管理情況自查自糾工作。根據(jù)皖教秘財[2017]265號文件精神,在全校范圍內(nèi)開展了財政教育經(jīng)費投入使用管理情況自查自糾工作,制定了詳實的實施方案,并進行了任務分解。通過自查,對2013年以來的財政教育經(jīng)費投入情況進行了全面梳理,對投入的效益進行了分析,對工作經(jīng)驗進行了總結,同時提出了針對性的整改建議。

5.完成了2015-2016年普通高校教育培養(yǎng)成本監(jiān)審報告的填制與上報工作,2016年政府部門財務報告的編制工作,內(nèi)部控制報告手冊等。

(四)強化作風建設,提高服務能力和水平

1.積極開展調(diào)研工作,了解項目單位的資金需求和急需解決的問題。對外國語學院、經(jīng)濟管理學院、化學化工學院、生命與環(huán)境工程學院、建筑工程學院進行了實地調(diào)研,包括如何提升預算的科學性,如何更好改善對師生服務等內(nèi)容,以促進財務管理水平提升。

2.為了方便教職工掌握相關財經(jīng)政策要求,增強維護財經(jīng)紀律的自覺性,開展了“適應財政新形勢,完善財務管理,規(guī)范財務支出行為”的專題培訓。

3.為了加強財務管理,規(guī)范財務支出行為,健全和完善財務授權審批制度,形成責任和權力對等機制,經(jīng)學校研究,將財務報銷審批權限進行了規(guī)范和調(diào)整。

4.為了進一步提高財務信息化水平,方便教職工網(wǎng)上報銷審批,對現(xiàn)有網(wǎng)上報銷審批系統(tǒng)進行了全面的升級。并舉辦了《新網(wǎng)上報銷審批系統(tǒng)》培訓班,以方便教職工掌握新系統(tǒng)的具體使用方法。

2017年財務工作在“科學、規(guī)范、精細”方面有了進一步提升,但離省廳的要求還存在一定差距,預算編制的科學性、預算執(zhí)行進度、信息化建設、績效管理等方面還有待進一步完善。2018年,我校將繼續(xù)貫徹財務管理“科學化、規(guī)范化、精細化”目標要求,在規(guī)范財務管理的同時,加強經(jīng)費投入的績效管理,為順利通過教學審核性評估發(fā)揮財務保障作用。

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